增值税申报表附表二填错了

增值税纳税申报表二填写错误可以修改吗

1、增值税申报表填写错误后,该如何处理如果网上进行申报的,报税人只要上传了数据,就无法再进行修改,但是可以到税务局申请办理更正申报数据企业所得税纳税申报表填错申请修改,但是一般只能修改2-3次。

2、小规模纳税人申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报。

3、法律分析:增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理纳税申报后,发现申报表存在错误,可以更正申报表。

增值税申报表附表二填错了
(图片来源网络,侵删)

4、点击菜单-文件-更正申报填写。在【更正申报填写】界面选择需要更正的报表,点击更正。更正完成后,在发送界面出现备注为更正申报的报表,发送即可。在申报界面查看更正申报结果。增值税申报表填报错了是能修改的。

5、找专管员改增值税报表吧,增值税报表是可以更改的。

在7月填写增值税纳税申报表附表二时,进项金额填写正确,税额错误(填写...

1、找专管员改增值税报表吧,增值税报表是可以更改的。

增值税申报表附表二填错了
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2、第5栏“海关进口增值税专用缴款书”, 辅导期纳税人第5栏填写本月税务机关告知的稽核比对结果通知书及其明细清单注明的稽核相符海关进口增值税专用缴款书、核查结果中允许抵扣的海关进口增值税专用缴款书的份数、金额、税额。

3、执行农产品增值税进项税额核定扣除办法的,填写当期允许抵扣的农产品增值税进项税额,不填写“份数”、“金额”。 第7栏“代扣代缴税收缴款凭证”:填写本期按规定准予抵扣的中华人民共和国税收缴款凭证上注明的增值税额。

4、一)本表“税款所属时间”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。 (二)本表“填表日期”指纳税人填写本表的具体日期。

增值税申报表附表二填错了
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5、《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》填写说明 本表“货物及劳务”与“服务、不动产和无形资产”各项目应分别填写。 (一)“税款所属期”是指纳税人申报的增值税应纳税额的所属时间,应填写具体的起止年、月、日。

增值税申报表如果附表二进项税填错了,票表比对能通过么?

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2、增值税申报比对不通过时,纳税人需要修改错误的申报数据,从而使申报通过对比。修改数据的方法如下: 纳税人自行修改 当由于自己填写错误时,我们直接把填写错误的部分修改为正确的,再次申报即可。

3、小规模纳税人申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报。

怎么更正增值税申报表

1、到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。【小规模纳税人申报有误的处理——更正申报】小规模纳税人增值税申报有误,需要重新填写正确的申报表,到主管税务机关服务厅进行更正申报。

2、登陆国家税务总局电子税务局,点击“我要办税”,输入纳税人识别号、密码和验证码,进入电子税务局。进入首页“我要办税-税费申报及缴纳”模块。

3、增值税申报表填写错误后,该如何处理?如果是网上进行申报的,报税人只要上传了数据,就无法再进行修改,但是可以到税务局申请办理更正申报数据企业所得税纳税申报表填错申请修改,但是一般只能修改2-3次。

本月报税期已经结束才发现增值税一般纳税人申报表二填错了该怎么...

【增值税申报有误的处理】 一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表,到办税厅申请更正申报。小规模纳税人申报有误,需重新填写正确的申报表,到办税厅进行更正申报。

可以的 虽然申报期已过,但是办理的记录保留系统内,可以到税务厅申请重新申报 《增值税纳税申报表》与三个附表之间的逻辑关系

业务概述 增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理纳税申报后,发现申报表存在错误,可以更正申报表。 办理渠道 广东省电子税务局在线更正或办税服务厅前台办理更正。

增值税报表申报错误可以调整吗

增值税申报表填写错误后,该如何处理?如果是网上进行申报的,报税人只要上传了数据,就无法再进行修改,但是可以到税务局申请办理更正申报数据企业所得税纳税申报表填错申请修改,但是一般只能修改2-3次。

增值税申报表填报错了是能修改的。如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。

增值税申报表的更正方法在同一申报期内,纳税人在提交申报后发现需要补充申报或需要更正申报错误的,如果未清缴则,可通过申报单废功能作废原有申报,然后重新申报;如果已经清缴,纳税人可以通过申报错误更正功能进行更正。

可以更正申报,打开网上电子申报界面,点击菜单-文件-更正申报填写。在【更正申报填写】界面选择需要更正的报表,点击更正。更正完成后,在发送界面出现备注为更正申报的报表,发送即可。在申报界面查看更正申报结果。

缴纳款项:如果在报税时缴了款项,但输入的金额错误,可以在申报更正时进行调整,再次缴纳相应的款项。如果还未进行缴纳,需要根据更正后的申报表重新计算和缴纳税款。

【增值税申报有误的处理】 一般纳税人申报有误,且未进行下一期申报的,应删除申报软件中错误的申报表,重新制作正确的申报表,到办税厅申请更正申报。

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