发现以前月份申报的增值税报表错了怎么办?
增值税申报表填报错了是能修改的。如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。
纳税人可以对以前申报属期进行补充申报,补缴税款、滞纳金或申请多缴的退还。
软盘申报重新去税务大厅申报,网上申报让税收人员删除申报记录,重新申报就可以。如果所属的国税管理较严,可向专管员说明申报有误,让专管员向税务大厅说明。
如果没有清缴,可以通过作废功能对原有申报表进行作废,再重新进行申。如果已经清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。申报错误更正后,系统会自动根据前后申报信息自动判断应补退金额。
网上报税增值税申报表申报成功,扣款也成功了,但发现错了,要怎么办,能补救吗? 扣款了,不好退,只能抵下个月的税款了。不过得去税务局办一些手续。
增值税申报错误后还能更正吗?
增值税申报表填报错了是能修改的。如果的增值税已申报成功(报表已入国税征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以直接到国税大厅作废申报表,回来后再次申报。如果已过当月申报期的,则要手工填写一套正确的增值税申报表,去找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。
增值税申报错误后,可以通过电子税务局在线更正或办税服务厅前台办理更正。增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理纳税申报后,如果发现申报表存在错误,可以通过广东省电子税务局在线更正或到办税服务厅前台进行更正。具体操作流程包括:登录电子税务局,选择申报更正功能,查询已申报的记录,选中后进行更正操作。
法律分析:增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理纳税申报后,发现申报表存在错误,可以更正申报表。法律依据:《中华人民共和国税收征收管理法》第一条 为了加强税收征收管理,规范税收征收和缴纳行为,保障国家税收收入,保护纳税人的合法权益,促进经济和社会发展,制定本法。
如果没有清缴,可以通过作废功能对原有申报表进行作废,再重新进行申报;如果已经清缴,纳税人可通过申报错误更正功能进行更正。
3月报2月增值税申报错误,现在还在申报期内,怎么办
如果增值税申报表已经成功提交并且已经进入国税征管系统,可以在当月申报期内到国税大厅作废原有的申报表,然后重新提交正确的申报表。 如果已经过了当月的申报期,需要手工填写一套正确的增值税申报表,并找专管员进行确认。确认后,再到大厅进行报表的修改。
勾选你要撤销的文件,点击撤销 然后在智慧财务上重新申报即可。
季度企业所得税零申报成功,但是附报信息有错误怎么修改 只要是零申报,没有扣款就可以点击作废,重新把附表修改正确再申报。网页上有错误的烦恼 1:在浏览器的工具-Iner选项的高级设置中选择默认。 2:升级IE为0以上。
征期内,已缴纳税款或已开具“缴税凭证”的无法撤销申报,可以进行更正申报。只能修改后的应补(退)税额大于修改前的数据,才可以进行更正申报。 更正申报目前只支持更正一次。
去税务局办税大厅领一张表,是专门更正已经申报错误信息的,然后填好以后盖章去找专管员签字,然后再去大厅找科长签字,他们就会在系统里帮忙改了。各地区办理具体步骤不一样,不过都得去税务局做变更。
如果你们税务部门要求网上扣款的,你先得和你的***银行、税务所签订三方协议,然后看你的增值税是月报还是季报,需要在相应的申报期内,网上填列增值税申报表上传成功后,就可以扣款了。
增值税跨年了可以更正申报吗
1、法律分析:增值税是可以进行更正申报的,因此在进行申报的时候,是需要按照相关的法律规定来的,只有按照流程来,才能够确保其更正成功的。法律依据:《中华人民共和国个人所得税法[_a***_]条例》 第三十条 扣缴义务人应当按照纳税人提供的信息计算办理扣缴申报,不得擅自更改纳税人提供的信息。
2、法律主观:增值税跨年了可以更正申报,但比较麻烦。一般纳税人申报有误,重新制作正确的申报表后携带盖公章的纸质申请表(包括所有附表)、《纳税申报表情况说明》以及电子申报数据,到主管税务机关办税服务厅申请更正申报。
3、增值税申报表填报错了是能修改的。如果的增值税已申度报成功(报表已入税务征管系统),则要改报表的话,当月申报期内,你可以问直接到税务大厅作废申报表,回来后再次申报。答如果已过当月申报期的,版则要手工填写一套正确的增值税申报表,去权找专管员签定确认后,再到大厅修改报表即可。
4、没有影响的。增值税就是这样麻烦的,更正一个月的,之后每个月都要更正的。纳税申报是指每月定时向税务局提交有关纳税方面的书面报告行为,这也是税局管理信息的主要来源和税务管理的一个重要制度。
5、更正去年增值税申报表会计分录应做到今年。更正增值税申报表,如果未涉及会计科目调整的,就不需要再做会计分录。
6、需要。企业跨年发票红冲是销售收入影响所得税要更正申报。跨年的增值税***红冲和普通的跨月不跨年的增值税***红冲没有区别,申请的流程和开具的流程都是一样的,没有特殊的规定。
增值税报表已经申报,并且过了征期,但发现申报表有了错误,请问还能更正...
能更正。申报期过后,纳税人在电子税务局更正申报表无论是否涉及税款都有效。如果更正报表后,形成多交的可以留抵或者退税。软盘申报重新去税务大厅申报,网上申报让税收人员删除申报记录,重新申报就可以。如果所属的国税管理较严,可向专管员说明申报有误,让专管员向税务大厅说明。
可以更正,需要去大厅更正。带着正确的申报表,营业执照,公章,去大厅更正即可。
业务概述 增值税一般纳税人和小规模纳税人在办理纳税申报后,发现申报表存在错误,可以更正申报表。 办理渠道 广东省电子税务局在线更正或办税服务厅前台办理更正。
增值税一般纳税人的申报表过了征期是可以更改的,没有时间限制。辅导期的应该是填写认证未抵扣那一栏吧,还有你们没有做“增值税票表比对”吗?不可能通过的啊 如果有滞纳金出现,属税务机关原因的,报上级做“不予加收滞纳金”处理,如果是企业的原因,加收滞纳金吧。
国税报税报错了跟专管员联系下。撤销重报咯 15号之前上报的,还来得及咯 如果是网络申报,与管理员联系,在税务端操作后,自行撤销重新申报;如果是在办税服务厅申报的,直接到办税大厅找税务申报窗口办理。税款没有扣之前,与管理员联系撤销重新申报,如果扣了,那没有办法的,下月调整。