公司审计流程案例多少钱一次-公司审计案例分析论文

一审计案例分析

1、保持审计职业怀疑和批判性思维,注重分析性程序 职业怀疑要求审计师考虑责任方不诚实的可能性,所以审计师不应依赖以往审计中对管理层、治理层诚信形成的判断,不能因轻信管理层和治理层的诚信而满足于说服力不够的审计证据,更不能使用管理层声明替代应当获取的充分、适当的审计证据以得出审计结论。

2、事项1(1)内部控制存在的缺陷:材料采购由仓库提出书面申请又***购的材料到货时,由仓库保管人员林某和赖某共同负责收入库;又期末的盘点由仓库保管人员林某和赖某共同负责进行

3、根据描述,助理审计人员将向被审计单位ABC公司索要的应收账龄分析表直接当成了审计工作底稿。在这种情况下,李某某应当意识到助理审计人员可能没有进行适当的审计程序和工作,导致将应收账龄分析表直接当成审计工作底稿。

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审计分析程序案例

由于企业很多业务都像是在一个黑箱中操作,这就要求审计师必须依赖像分析性程序这样的审计 方法 ,从宏观的视角把握组织运行以及一些重大经济行为的脉络,经济有效的完成审计。

注册会计师在审计中要关注会计估计的合理性:(1)评价会计估计所依据数据,考虑会计估计所依据的***设;(2)检查会计估计所涉及的计算过程;(3)如有可能,将前期会计估计与这些期间的实际结果进行比较;(4)检查被审计单位管理*对会计估计的批准情况。

分析程序简单的说,就是把相同的项目发生金额比率,拿来跟不同期间比较,跟同业比较,目的是找出异常的变动项目,做为查核重点,进行深入的审计 例如 薪资比去年多出50%,显然异常,因为此等费用比较固定。

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审计案例分析

审计案例分析报告篇1 1公司及案例简介 吉林紫鑫药业股份有限公司于1998年5月成立,是一家集科研、开发、生产销售、药用动植物种养殖为一体的高科技股份制企业。紫鑫药业主要从事中成药的研发、生产、销售和中药材 种植 业务,以治疗心脑血管、消化系统疾病和骨伤类中成药为主导品种。

二)推进内部审计职业化建设优化审计业务培育机制,引导内部审计人员学习、理解与流通企业主相关的各项经营管理制度,并通过审计实践做到学以致用;熟悉会计、审计、企业内部控制风险管理、法律税务信息技术等方面的知识,不断更新专业知识、提升综合素质,培养既懂业务又精通专业的复合型人才。

事项1(1)内部控制存在的缺陷:材料***购由仓库提出书面申请又***购的材料到货时,由仓库保管人员林某和赖某共同负责验收入库;又期末的盘点由仓库保管人员林某和赖某共同负责进行。

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案例一:注册会计师张军审计a公司的销售收入时,发现a公司与子公司合作开发的光华家园3#、12#楼已开发完毕,且已通过建筑工程核验,a公司就上述楼盘的部分房屋已与购买业主签订了销售合同,合同约定金额为人民币16000万元,且收到部分售房款计人民币10000万元,但尚未办理完[_a***_]主入住手续

案例一:注册会计师吴生审计富达公司2001年度会计报表固定资产项目时,发现土地资产价值1000万元,但未见公司建立相关的固定资产卡片。经向公司有关人员询问,初步确认系19***年全国“清产核资”对土地的重估价值,并按照财政部财工字[1995]108号文件进行了会计处理。

审计学案例分析可以以下几个方面出发:纳税 审计体现了公司纳税的过程。税务结构在审计中得到了适当的组织,其中账户以显着的方式吸引了投资者和商人来缴纳税款提高效率 审计可以提高组织以及员工的效率。审计实践也提高了员工的技能。

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